Украинские рефераты Русские рефераты Книги
Название
Автор
Раздел Бухгалтерский учет, налоги, реферат, курсовая
Формат Word Doc
Тип документа Реферат
Продавались 385
Скачали 198
Описание
Закачка
итових оборотов по этому Счетной должны равняться одна одной. Кроме того, желательно звiриты полученные остатки по счетам i субсчетах с Вашими фактическими данными. По тем счетам, где ведется аналитический учет, можно вывести оборотно-сальдовую ведомость по об "объектах аналитического учета, пiдвiвшы в режиме просмотра обычной оборотно-сальдовой ведомости курсор к счету или субсчету i нажав F3. Здесь желательно звiриты остатки по об" объектах аналитического учета в выведены сведения с Вашими фактическими данными. Закрытие периода. Убедившись в правильности введенных остатков, следует выполнить функцию "Закрытие периода" (раздел "Операции" главного меню, см.. Разд. 10.3). После закрытия периода в качестве рабочего автоматически устанавливается следуя квартал. Ввод проводок предыдущих месяцев. Если Вы хотите начать обычную работу с программой, начиная не с той даты, когда введено начальное сальдо, а по позже, то необходимо ввести в программу возведены проводки за период между этими датами. При небольшом количестве проводок можно, конечно, ввести их все, но преимущественно это нецелесообразно. Те же самые результаты можно получить, если при вводе об "объединить те проводки, которые: относятся к одному i тому же отчетного периода; имеют одну i ту корреспонденцию счетов; относятся к одному объекту аналитического учета по дебету проводки, если по счету дебета проводки ведется аналитический учет; относятся к одному объекту аналитического учета кредита проводки, если по счету кредита проводки ведется аналитический учет; выраженные в одной валюте. Таким образом, по счетам, по которым не ведется аналитический учет, можно просуммировать все проводки одного отчетного периода с одинаковой корреспонденцией счетов. Например, если по счетам 50 "Касса" i 51 "Расчетный счет" не ведется аналитический учет, то для корреспонденции счетов Д50-К51 можно указывать только общую сумму за месяц или квартал, не вводя каждую полученную в банке сумму отдельно. Для ввода сводных проводок за каждый месяц или квартал установите соответствующий рабочий период, рабочую дату i интервал видимости операций (см. пп.5 -7 в подпункте "Предыдущие действия" выше). Ввiвшы проводки, проверьте их правильность с помощью оборотно-сальдовой сведения, как это описано выше. Дополнительный контроль можно осуществить с помощью шахматки (пункт "Шахматка" группы "Отчетность" главного меню). Убедившись в правильности введенных сводных проводок, выполните закрытия периода (см. розд.10.3). Так следует обработать все месяцы с даты начальных сальдо до даты начала регулярной работы с программой. Заметим, что для более точного подсчета некоторых налогов, возведены проводки лучше вводить по месяцам, а не по кварталам. PAGE PAGE 1

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10